内审内控与公开透明高级经理

工作地点:北京

工作职责(包括但不限于):

一. 内部审计业务

1.建立健全机构内部审计和内部财务监控的管理架构、相关规章制度和运行模式;

2.组织编制并实施机构年度审计工作计划;

3.组织审计人员对机构及各省思益爱开展运营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定审计方案;保证审计工作进度的推进;做好审计质量管理工作;出具审计意见报告并与被审计单位沟通;

4.通过审计工作中发现的问题向理事会、CEO和合规高级总监反应并进行跟踪,以促进各被审部门的经营管理工作持续改善;

5.组织对机构重要支出项目和出现的重大事故开展专题审计调查;

6.会同财务部和合规部,对接上级主管部门要求开展的各类外部审计。

二. 内部流程管理及监控

1.参与机构内部流程改进,建立适当的内控节点;

2.针对流程改进做跟踪性流程审计,确保内控实施;

3.对可能出现的风险进行识别、评估,并及时提出解决应对方案;

4.定期开展内部控制宣传和教育。

三、公开透明工作

1.建立健全机构公开透明的管理架构、相关规章制度和运行模式;

2.对外:有序公开捐款收入、项目支出、项目成本、筹资成本、行政成本等相关财务数据;对内:有序公开预算编制和预算管理的全过程;

3.对标上市公司信息披露方式,建立系统化、结构化的机构公开信息的方式;

4.会同市场部和合规部,制定应对因公开透明所产生的潜在的社会舆论风险。

职位要求:

• 会计学、审计学、统计学、计算科学等相关专业本科以上学历,全日制硕士以上学历优先;

• 三年以上会计、审计等财务从业经历,其中至少一年以上上市公司审计或财会经验,具有知名会计师事务所从业经历者优先;

• 拥有或在读注册会计师(CPA、ACCA)或国际注册内审师(CIA);

• 熟练运用民非会计准则、国家财务、税务、金融方面法律和法规和民政系统的法律法规、规章制度;

• 有从事财务管理、风险管理、内部控制和内部审计相关的业务、尽职调查项目审计丰富经验;

•  具有较强的组织、计划、控制、协调能力,有独立组织开展审计项目的能力和经验,能承受合理工作压力;

•  为人正直诚实,具有极强的原则性与职业操守;

•  有良好的领导管理能力和沟通能力,优秀的品德素养和职业信誉。

如何申请:

请发送简历到 HR@tfchina.org.